Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ARKA-FA č.1082002997 s DPH 05.01.2011
Faktúra 149/2022 Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR 3 141.00 s DPH fa č. 2235001492 30.09.2022 Slovak Ventures s.r.o. 11.10.2022 30.09.2022
Faktúra 170-2022/ŠJ Základné potraviny 2 742,61 s DPH fa č. 670226423 10.10.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 20.10.2022 10.10.2022
Faktúra 156/2022 Komunálny odpad - dobropis 1144-1056=88 s DPH dopr.č.008312/2022 k fa č. 162015882/2022 10.10.2022 Mesto Komárno 10.10.2022
Faktúra 155/2022 Elektrina 426,20 s DPH fa č. 7122038450 10.10.2022 ZSE Energia, a.s. 18.10.2022 10.10.2022
Faktúra 154/2022 Mesačný preddavok za dodávku tepla 3 474,08 s DPH fa č. 220170 10.10.2022 CALOR, s.r.o. 14.10.2022 10.10.2022
Faktúra 153/2022 Príspevok zamest.za odobratú stravu 729,96 s DPH fa č. 182022 05.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Móra Jókaiho s VJM 14.10.2022 05.10.2022
Faktúra 152/2022 Za telekomunikačné služby 216,10 s DPH fa č. 8314749552 04.10.2022 Slovak Telekom a.s. 18.10.2022 04.10.2022
Faktúra 151/2022 BOZP - PO 80,00 s DPH fa č. 20220200 04.10.2022 BOZP& AT, s.r.o. Ing. Gál Tibor 14.10.2022 04.10.2022
Faktúra 150/2022 Poskytovanie serverových služieb 110,00 s DPH fa č. 2022116 04.10.2022 Tibor Bögi 14.10.2022 04.10.2022
Faktúra 148/2022 Činnosť zodpovednej osoby v zmysle GDPR 40,00 s DPH fa č. 20220238 30.09.2022 EMBA Services, s.r.o. 14.10.2022 30.09.2022
Faktúra 168-2022/ŠJ Základné potraviny 1 177,32 s DPH fa č. 670227938 10.10.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 28.10.2022 10.10.2022
Faktúra 147/2022 Učebnice pre žiakov školy - dotácia z MŠVVaŠ SR 262,20 s DPH fa č. 3120221231 29.09.2022 SPN - Mladé letá s.r.o. 26.10.2022 29.09.2022
Faktúra 146/2022 Vodné a stočné 380,42 s DPH fa č. 202221237 27.09.2022 KOMVaK 10.10.2022 27.09.2022
Faktúra 145/2022 Vodné a stočné 104,08 s DPH fa č. 202221236 27.09.2022 KOMVaK 10.10.2022 27.09.2022
Faktúra 159-2022/ŠJ Zelenina, ovocie 834,26 s DPH fa č. 2022346 23.09.2022 Lilla Púchovská - Lilla 29.09.2022 26.09.2022
Faktúra 158-2022/ŠJ Mrazená hydina, zelenina, ryby 486,00 s DPH fa č. 2205763 23.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 12.10.2022 26.09.2022
Faktúra 157-2022/ŠJ Mrazená hydina, zelenina, ryby 354,65 s DPH fa č. 2205590 23.09.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. 05.10.2022 26.09.2022
Faktúra 156-2022/ŠJ Základné potraviny 592,19 s DPH fa č. 670225586 23.09.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 10.10.2022 26.09.2022
Faktúra 155-2022/ŠJ Mlieko, mliečne výrobky 153,41 s DPH fa č. 670225585 23.09.2022 MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o. 10.10.2022 26.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7006